Eylem Planları

Dış denetimler, kurum iç tetkikleri ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları sonucunda belirlenen iyileştirme alanları için sorumlu birim ve süre belirlenerek eylem planlanır; gerçekleşme durumu bir sonraki tetkik ve YGG toplantılarında izlenir. Bu sayfada yayımlanmış kanıtlarıyla birlikte başlıca eylem planları yer almaktadır.

1. Dış Denetim (TSE ISO 9001) Sonrası Düzeltici Faaliyet Planları

28–29.04.2025 tarihli TS EN ISO 9001:2015 belge yenileme tetkikinde 2 küçük uygunsuzluk tespit edilmiş, her biri için 4 ay süreli düzeltici faaliyet planı hazırlanmıştır.

Madde Tespit Planlanan eylem Sonuç
6.1 Risk ve fırsatlar Risk prosedürü ile bazı birim ve fakültelerdeki risk tablolarının uyumlu olmaması Tüm risk tablolarının gözden geçirilmesi; risk yönetimi konusunda eğitim alınması 30.07.2026’da “Yeterli” bulunarak kapatıldı. Risk Yönetimi Çalıştayı 21.07.2026’da yapıldı (haber).
7.1.3 Altyapı Bazı bölümlerde bakım kayıtlarının ve planlanan bazı bakımların yapılmaması Bakım planlarının gözden geçirilmesi, form ve cihaz envanterinin revize edilmesi; Yapı İşleri ile bölüm bakım sorumlularının toplantı düzenleyerek envanteri yeniden gözden geçirmesi 30.07.2026’da “Yeterli” bulunarak kapatıldı (bakım planlarının yeniden düzenlendiği ve 2025–2026 bakım kayıtlarının görüldüğü belirtildi).

30–31.07.2026 tarihli 1. gözetim tetkikinde uygunsuzluk tespit edilmemiş, TSE belgenin geçerliliğinin devamına karar vermiştir (kapanış haberi).

2. Yönetimin Gözden Geçirmesi Kararları

07.07.2026 tarihli YGG toplantısında alınan 19 karar sorumlu birimleriyle birlikte kayda geçmiştir. Gerçekleşme kanıtı yayımlanmış kararlar:

Karar Sorumlu Gerçekleşme
4 – 1. Gözetim Tetkiki hazırlığı Akademik ve İdari Birimler / Kalite Komisyonu / Strateji ve Kalite Müdürlüğü Tetkik 30–31.07.2026’da yapıldı; uygunsuzluk tespit edilmedi.
8 – Risk Çalıştayı Strateji ve Kalite Müdürlüğü / Birim Kalite Temsilcileri Risk Yönetimi Çalıştayı 21.07.2026’da yapıldı.
9–10 – Memnuniyet anketi sonuçları ve PUKÖ Akademik Birimler / Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü / Strateji ve Kalite Müdürlüğü Sonuçlar iyileştirme önerileriyle Anket Sonuçları sayfasında yayımlandı.
12 – YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı hazırlığı Akademik ve İdari Birimler / Kalite Komisyonu / Strateji ve Kalite Müdürlüğü 16–25.09.2026 tarihlerinde 11 akademik birimde kalite ve akreditasyon değerlendirme toplantıları yapıldı.

22.04.2025 tarihli YGG toplantısında planlanan işler: akredite bölüm sayısının artırılmasına yönelik izlemenin sürdürülmesi, risk analizlerinin yılda bir kez güncellenmesi, DF bulgularının azaltılması için birim bazlı toplantıların artırılması ve memnuniyet anketlerine katılımın artırılması.

Tüm kararlar ve sorumlular: Yönetimin Gözden Geçirmesi.

3. İç Tetkik Sonrası Düzeltici Faaliyetler

Kurum iç tetkiklerinde açılan düzeltici faaliyetler için birimler kök neden, faaliyet, sorumlu ve termin belirler; durum izleyen yılın iç tetkikinde ve YGG toplantısında değerlendirilir. 2025 iç tetkikinde açılan 33 düzeltici faaliyetten 16’sı 07.07.2026 itibarıyla kapatılmış, 17’sinin takibine devam edilmektedir. Ayrıntılar: İç Tetkik ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler.

Son güncelleme:

Paylaş